Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ/ Kiểm Toán Viên Nội Bộ
Công Ty TNHH Chứng Khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hết hạn
Xóa tin
Chi tiết tuyển dụng
Mức lương:
Thỏa thuận
Khu vực:
Hà Nội
Chức vụ:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Lĩnh vực:
Kiểm toán
Mô tả công việc
1. Xây dựng và tổ chức triển khai các tài liệu, chỉ số về rủi ro nhằm phát hiện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực công nghệ của Công ty.
2. Chủ trì thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro công nghệ thông tin; tổ chức các đợt tự đánh giá rủi ro đối với các bộ phận thuộc phòng IT; kiểm toán công tác quản trị rủi ro công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành và thay đổi trong công nghệ thông tin…
3. Tư vấn, cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn, điểm yếu, rủi ro của các hệ thống công nghệ.
4. Theo dõi thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, lập và gửi báo cáo theo quy định hiện hành, trình Trưởng/ Phó trưởng Kiểm toán nội bộ.
5. Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong phạm vi được phân công theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của VCBS.
6. Báo cáo Trưởng/Phó trưởng Kiểm toán nội bộ/ Trưởng đoàn kiểm toán nội bộ khi phát hiện tồn tại, thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
7. Tham gia các dự án, các công việc khác của phòng Kiểm toán nội bộ và của VCBS.
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan được Trưởng/Phó trưởng kiểm toán nội bộ/ Trưởng đoàn kiểm toán nội bộ giao.
2. Chủ trì thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro công nghệ thông tin; tổ chức các đợt tự đánh giá rủi ro đối với các bộ phận thuộc phòng IT; kiểm toán công tác quản trị rủi ro công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành và thay đổi trong công nghệ thông tin…
3. Tư vấn, cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn, điểm yếu, rủi ro của các hệ thống công nghệ.
4. Theo dõi thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, lập và gửi báo cáo theo quy định hiện hành, trình Trưởng/ Phó trưởng Kiểm toán nội bộ.
5. Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong phạm vi được phân công theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của VCBS.
6. Báo cáo Trưởng/Phó trưởng Kiểm toán nội bộ/ Trưởng đoàn kiểm toán nội bộ khi phát hiện tồn tại, thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
7. Tham gia các dự án, các công việc khác của phòng Kiểm toán nội bộ và của VCBS.
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan được Trưởng/Phó trưởng kiểm toán nội bộ/ Trưởng đoàn kiểm toán nội bộ giao.
Quyền lợi được hưởng
Được hưởng thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
,#Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
,#Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng
,#Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
,#Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng
Yêu cầu kỹ năng
Kiểm Soát Nội Bộ, Tài Chính, Kiểm Toán, Internal Audit, Audit
-
Trưởng Nhóm Kiểm Toán / Audit Senior (Upto 25 Triệu/tháng) Công Ty TNHH Kiểm Toán U&I - Chi Nhánh Hà Nội Thỏa thuận
-
Chuyên Viên Chính Kiểm Toán Tín Dụng - Chuyên Viên Chính Kiểm Toán CNTT Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Thỏa thuận
-
Trợ Lý Kiểm Toán Viên (KT BCTC) - [ Hà Nội ] - Thu Nhập 6.5 Triệu - 12 Triệu Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế 6.5 - 12 Triệu
-
Trợ Lý Kiểm Toán Viên (KT BCTC) - [ Hà Nội ] - Thu Nhập 7 Triệu - 12 Triệu Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế 7 - 12 Triệu
-
CVC Kiểm Toán Tín Dụng - CVC Kiểm Toán CNTT Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Thỏa thuận
-
Trưởng Nhóm Kiểm Toán Tại Hà Nội Thu Nhập Hấp Dẫn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT Thỏa thuận
-
Trưởng Nhóm Kế Toán - Kiểm Toán Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Độc Lập- Chi Nhánh Hà Nội (IAC Hà Nội) Thỏa thuận
-
Trưởng Nhóm Kiểm Toán Tại Hà Nội Thu Nhập Hấp Dẫn 15- 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT 15 - 20 Triệu