Kiểm Toán Viên/ Kiểm Toán Viên Cao Cấp
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Tầng 5, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
Còn 2 tuần để ứng tuyển
Chi tiết tuyển dụng
Mức lương:
Thỏa thuận
Khu vực:
Hà Nội
Chức vụ:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Lĩnh vực:
Kiểm toán
Mô tả công việc
Mã số: 2025
Đơn vị cần tuyển: Phòng Kiểm toán nội bộ
Thời hạn tuyển dụng: 31/01/2025
Địa điểm: Hội sở (Hà Nội)
Mô tả công việc
- Chủ động thực hiện công tác kiểm toán theo quy định, chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;
- Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của Ban kiểm soát và Lãnh đạo Phòng;
- Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB: Là Trưởng đoàn hoặc thành viên Đoàn kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB;
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ;
- Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo phân công của Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng;
- Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ ngân hàng;
- Giám sát, hướng dẫn, đào tạo cán bộ kiểm toán theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB;
- Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB;
- Tham gia các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn (trong phạm vi khả năng chuyên môn).
Đơn vị cần tuyển: Phòng Kiểm toán nội bộ
Thời hạn tuyển dụng: 31/01/2025
Địa điểm: Hội sở (Hà Nội)
Mô tả công việc
- Chủ động thực hiện công tác kiểm toán theo quy định, chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB;
- Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của Ban kiểm soát và Lãnh đạo Phòng;
- Tham gia các cuộc kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB: Là Trưởng đoàn hoặc thành viên Đoàn kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB;
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ;
- Tham gia quá trình đánh giá rủi ro hàng năm cho mục đích xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo phân công của Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng;
- Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ ngân hàng;
- Giám sát, hướng dẫn, đào tạo cán bộ kiểm toán theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB;
- Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng KTNB;
- Tham gia các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn (trong phạm vi khả năng chuyên môn).
Quyền lợi được hưởng
Lương tháng thứ 13
,#Khám sức khỏe định kỳ
,#Du lịch hàng năm
,#Khám sức khỏe định kỳ
,#Du lịch hàng năm
Yêu cầu kỹ năng
Kiểm Toán Nội Bộ, IFRS, Kiểm Toán, Nghiệp vụ ngân hàng, Am Hiểu Pháp Luật
-
Chuyên Viên Kế Hoạch (Background Tài Chính - Kiểm Toán) Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Việt Phương Thỏa thuận Còn 3 tuần để ứng tuyển
-
Kiểm Toán Viên (mảng Tín Dụng/ Tài Chính/ Hoạt Động) - Auditor (Credit/ Finance/ Operation) - Cơ Quan Kiểm Toán Nội Bộ (HO24.395) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thỏa thuận Còn 3 tuần để ứng tuyển
-
Kiểm toán viên (mảng Công nghệ/ Dữ liệu) - Auditor (IT/ Model/ Data) - Cơ quan Kiểm toán nội bộ (HO24.396) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thỏa thuận Còn 3 tuần để ứng tuyển
-
Kiểm toán viên - Phòng Quản lý Kiểm toán - Auditor - Internal Audit Management Department - Cơ quan Kiểm toán nội bộ (HO24.397) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thỏa thuận Còn 3 tuần để ứng tuyển
-
CVCC / Phó Phòng Kiểm Toán Nội Bộ - Internal Audit Senior Officer/ Deputy Manager Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) Thỏa thuận Còn 3 tuần để ứng tuyển
-
Internal Auditor - Ha Noi City (Kiểm Toán Viên Nội Bộ - Hà Nội) Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở Thỏa thuận Còn 1 tuần để ứng tuyển